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幼儿园的账务处理

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楼主
发表于 2018-1-22 19:32:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 某幼儿园十月的经济业务如下(用事业单位会计制度 ):   1号:现金支付学生伙食的粮油款600元。
  2号:现金支付教师工资8000元(其中基本工资6000,津贴2000)。
  3号;现金支付水费600元。
  4号:现金支付电话费160元。
  4号:现金支付空气质量检测费1600元。(教室空气质量检测)
  5号:某老师借款500元用来购买教具。
  6号:某老师归还购买教具的余款40元,并且报销460元。
  6号:现金支付广告宣传费用1600元。
  7号:现金支付购买窗帘款1600元。
  7号:现金支付教具款10000元
  8号:后勤采购报销一周的伙食款2400元。
  8号:现金购买医用药品20元。
  9号:现金支付购买生活用品(毛巾)的费用1000元。
  9号:现金支付国庆节职工福利2100元。
  10号:现金支付教师租房房租5000元。
  11号:现金收取张同学一年入园费用21386元。
  12号:售书所得50元。
  12号:现金支付职工工作衣款3200元。
  13号:预付教具款10000元,其他的货到付款。
  13号:现金退王同学半年学费5000元
  13号:现金支付校车的加油费维修费道桥费等900元。
  13号:现金扣除职工工作衣押金1600元
  账务处理:
  1号:借:事业支出——(明细科目不清楚你那里怎么设定)600
      贷:现金                   600
  2号:借:事业支出——基本工资           6000
           ——津贴             2000
      贷:现金                  8000
  3号:借:事业支出——水费             600
      贷:现金                   600
  4号:借:事业支出——邮电费            160
      贷:现金                   160
  5号:一般来说暂时不入账,写借条(写明用途、金额等,借款人和领导签 字),等买回来再报账即可。
  6号:余款40元加发票,把借条还给借款人。
  借:事业支出——专用材料费            460
   贷:现金                     460
  6号:借:事业支出——办公费           1600
      贷:现金                  1600
  7号:(1)借:事业支出——专用材料费       1600
         贷:现金               1600
  (2)借:固定资产                1600
      贷:固定基金                1600
  7号:(1)借:事业支出——专用设备购置     10000
        贷:现金               10000
  (2)借:固定资产                10000
      贷:固定基金                10000
  8号:借:事业支出——伙食补助费         2400
      贷:现金                  2400
  8号:借:事业支出——专用材料费         20
      贷:现金                  20
  9号:借:事业支出——其他           1000
      贷:现金                 1000
  9号:借:事业支出——其他福利支出       2100
      贷:现金                 2100
  10号:借:事业支出——租赁费         5000
      贷:现金                 5000
  11号:借:现金                21386
      贷:应缴财政专户            21386
  12号:如果是自己印刷的书:
  借:现金                   50
   贷:应缴财政专户               50
  如果不是:
  借:现金                   50
   贷:其他应付款——(明细具体看你们的设置)  50
  12号:借:事业支出——专用材料费      3200
      贷:现金               3200
  13号:借:预付帐款             10000
      贷:现金                10000
  13号:借:应缴财政专户:          5000
      贷:现金                5000
  13号:借:事业支出——交通费——燃料费 XX
           ——维修费 XX
           ——过桥过路费 XX
      贷:现金               900
  做分录的时候,其实交通费下面的明细也可以不分那么细,直接是借交通费900就行了。
  13号:借:现金:              1600
      贷:其他应付款——(明细自己设置)  1600

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沙发
发表于 2018-1-22 19:32:52 | 只看该作者
哦,做过幼儿园老师,当时也不知道怎么记。学习了,谢谢
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